辦公用品采購(gòu)流程
辦公用品采購(gòu)流程
采購(gòu)辦公商品的過(guò)程是什么?以下是小編為您整理的辦公用品采購(gòu)流程,希望對(duì)您有幫助。
辦公用品采購(gòu)流程如下
一、目的:
為了降低采購(gòu)成本,提高辦公用品的采購(gòu)質(zhì)量,規(guī)范采購(gòu)流程,加快采購(gòu)速度,更好地服務(wù)公司的各個(gè)部門(mén)的正常工作,特制定本流程。
二、采購(gòu)人員必備(附加內(nèi)容)
1、采購(gòu)員須嚴(yán)格遵循貨比三家的采購(gòu)原則,依照公司的供應(yīng)商評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行供應(yīng)商的審核。
2、對(duì)公司必須忠誠(chéng),不做損于公司形象或利益的事情,不得收授賄賂。
3、工作有計(jì)劃,做事仔細(xì)認(rèn)真。
4、原則上,公司的所有供應(yīng)商都采用月結(jié)的方式進(jìn)行結(jié)算。
三、采購(gòu)流程:
說(shuō)明:
★1、所有采購(gòu)單必須由部門(mén)主管簽字同意,由董事長(zhǎng)簽字審核,采購(gòu)員才能下訂單訂購(gòu);
2、所有采購(gòu)物資入庫(kù)后必須將送貨單與交一份入庫(kù)單與采購(gòu)人員;
3、希望每個(gè)部門(mén)能夠把現(xiàn)在手頭所使用的產(chǎn)品的質(zhì)量及存在問(wèn)題(優(yōu)點(diǎn)也可)形成文字材
料交與采購(gòu)部主管,以便能更好的為各個(gè)部門(mén)采購(gòu)滿(mǎn)意的物資。
4、為了保證采購(gòu)員的廉潔,采購(gòu)部決定本部門(mén)不單方面簽收廠(chǎng)家的送貨,而改由其他部門(mén)
負(fù)責(zé)簽收與保管(可由行政部門(mén)或后勤部門(mén));簽收部門(mén)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的驗(yàn)收、保管與發(fā)放,
但不與供應(yīng)商聯(lián)系。送貨單由采購(gòu)部保管。
5、簽收部門(mén)與采購(gòu)部分別配備人員對(duì)到貨明細(xì)進(jìn)行記錄(必須電子檔)(可參考以下表格)
四、供應(yīng)商選用標(biāo)準(zhǔn):
1、規(guī)模:成立時(shí)間三年以上,注冊(cè)資本50萬(wàn)元以上,員工在4-8人,每月?tīng)I(yíng)業(yè)額在30-50萬(wàn)左右, 有自己的配送體系(能夠認(rèn)真服務(wù)我們公司)。
2、價(jià)格:價(jià)格水平總體居倒數(shù)2-3名(80%當(dāng)中的60%以上常規(guī)產(chǎn)品價(jià)格居于后位)
3、在五角場(chǎng)周邊(最好訂貨后一小時(shí)內(nèi)能到貨)
4、具備開(kāi)票資格(最好是開(kāi)增票資格),能接受月結(jié)的結(jié)算方式。
5、確認(rèn):現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行采購(gòu)確認(rèn)后,由公司采購(gòu)部最高主管確認(rèn)最終入圍供應(yīng)商。
6、合同簽訂(必須注明常規(guī)產(chǎn)品的性能,價(jià)格等小項(xiàng),如何處理漲價(jià)事宜)
7、確認(rèn)訂貨、驗(yàn)貨及收貨流程(內(nèi)部流程)
五、結(jié)算流程:
1、月結(jié)廠(chǎng)家當(dāng)月的貨款定于下月的第一天進(jìn)行對(duì)帳:由廠(chǎng)家將對(duì)帳單傳真到采購(gòu)人員,由采購(gòu)人員簽字回傳確認(rèn);廠(chǎng)家在得到我公司確認(rèn)后,出具發(fā)票并于每月的十號(hào)之前把發(fā)票寄到我公司。 2、采購(gòu)人員每月的第二天將上月收貨明細(xì)電子檔、送貨單及對(duì)帳單預(yù)審后交由交由財(cái)務(wù)二審,采購(gòu)部與財(cái)務(wù)部確認(rèn)三者無(wú)誤后,由采購(gòu)員(或采購(gòu)主管)將對(duì)帳單簽字回傳并通知供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票,送貨單交由財(cái)務(wù)部及電子檔交由財(cái)務(wù)部管理。
如果三者不相符,由采購(gòu)員負(fù)責(zé)厘清相關(guān)帳目,直到梳理清楚。
3、采購(gòu)收到發(fā)票后,先對(duì)發(fā)票進(jìn)行審核(審核內(nèi)容有:金額、開(kāi)票單位、日期及發(fā)票真?zhèn)蔚认嚓P(guān)內(nèi)容,專(zhuān)業(yè)知識(shí)可咨詢(xún)財(cái)務(wù)部。)確認(rèn)無(wú)誤后,采購(gòu)員填寫(xiě)付款申請(qǐng)單,交由采購(gòu)部主管簽字確認(rèn)后由財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn),最后交由董事長(zhǎng)簽字同意付款,財(cái)務(wù)部最后負(fù)責(zé)付款。 4、對(duì)于采購(gòu)金額大于1000元以上的新品,必須附上貨比三家的詢(xún)價(jià)單。
辦公用品到貨記錄明細(xì)