財務審計的職責是什么
財務審計需要熱愛本職工作,凡事踏實穩(wěn)重,有刻苦耐勞的敬業(yè)精神和團隊合作意識;嚴格遵守職業(yè)道德,能獨立思考和分析問題。 了解相關精彩內容請參考小編為大家精心準備的財務審計的職責,希望對你有所幫助,如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
財務審計的職責1
1.總公司、各分公司會計核算、會計信息資料的合規(guī)性、合法性及完整性審計;
2.總公司、各分公司財務報表季度或年度審計;
3.預算管理及執(zhí)行情況審計;
4.人事與薪酬管理情況審計;
5.采購管理、工程項目管理、房屋場地租賃、車輛管理、合同管理審計;
6.實物資產管理審計(注:包括資金、固定資產、低值品);
7.經營管理績效審計;
8.內部控制的健全性、執(zhí)行的有效性審計;
9.各職能中心和分子公司負責人、及關鍵崗位人員的離任審計。
財務審計的職責2
1、參與制定部門年度審計計劃,并負責實施;
2、對審計發(fā)現(xiàn)的問題改善情況進行跟蹤,必要時進行跟蹤審計;
3、協(xié)助部門負責人推進流程、制度和規(guī)范建設,提升審計效率和質量;
4、部門負責人交代的其他事項。
財務審計的職責3
1、編制、審核集團的合并報表并進行分析,保證集團財務信息的及時、正確、可控,確保財務分析的及時、有效;
優(yōu)化財務分析系統(tǒng),對集團風險點進行揭示與追蹤;
2、編制集團五年長期預測:
參與年度預算表單的設計,編制、審核集團的年度預算合并,并進行分析
審核及預測區(qū)域利潤目標,出具利潤目標建議
對集團預算執(zhí)行情況進行追蹤和管理
3、擬定、更新與宣導集團會計制度及其他會計財務方面的規(guī)范性文件,建立財務系統(tǒng)的標準化;
4、根據(jù)財務中心的檢視計劃,組織規(guī)劃會計部的檢視,對子公司的會計核算業(yè)務進行審核,保證集團的相關制度和要求得到有效執(zhí)行;
5、參與實施財務核算有關的信息化建設,協(xié)助主導部門在集團內進行推廣、培訓,并對財務基礎數(shù)據(jù)進行維護更新;
6、編制、審核年報、中報財務信息的公開披露信息,同時關注外部財務指標,維護集團健康的財務形象;
7、為集團其他部門提供會計專業(yè)服務(財務知識培訓、敬職調查、其他專項服務);
8、如有下屬,培養(yǎng)下屬,以支持他們實現(xiàn)業(yè)務個人目標;
并對財務體系的財務人員進行會計核算及財務分析相關知識的指導與培訓
財務審計的職責4
1 定期對公司的內控體系進行更新,并開展內控測試工作,包括但不限于更新風險控制矩陣、測試底稿及業(yè)務風險點;并執(zhí)行審計所發(fā)現(xiàn)問題的跟蹤程序及整改,開展風險閉環(huán)管理等持續(xù)性工作;
2 在規(guī)定的時間內,高質量的完成常規(guī)審計、專項審計、離任審計、內控測試及突發(fā)性審計項目等工作。包括但不限于制定審計方案、非現(xiàn)場風險數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場審計工作、問題溝通、整改方案的確定及定期監(jiān)控相關風險數(shù)據(jù)等,形成風險閉環(huán)的持續(xù)管理工作;
3 配合外審團隊在IFRS報表審計過程中的IT審計及內控有效性測試對接工作;
4 參與部門制度修訂,保證公司各業(yè)務制度的邏輯性及有效性;
5 根據(jù)內審部SOP編寫項目工作底稿,記錄發(fā)現(xiàn)的問題和證據(jù);對問題進行分析并提出切合實際而有效的管理建議;
6 遵循內審道德標準、專業(yè)標準,以及部門內部工作程序和方法執(zhí)行具體審計和咨詢項目程序;
7 與各業(yè)務部門和職能部門的各級人員等中介機構的協(xié)調與溝通;
財務審計的職責5
1、工程竣工財務決算審計;
2、工程財務專項審計;
3、項目開工評審;
4、工程跟蹤財務審計;
5、項目績效評價等審計工作;
6、能獨立完成分派科目審計,獨立完成審計報告,輔助部門經理完成審計報告。
財務審計的職責6
1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略需要,制定公司財務審計工作目標、財務審計年度工作計劃及季度審計計劃并實施;
2、建立、健全公司財務及運營審計管理辦法、流程和各項規(guī)章制度;
3、組織對集團及子公司的日常財務審計及經營審計,抽查子公司賬簿、憑證、授權執(zhí)行,檢查公司業(yè)務處理的規(guī)范性,并出具意見,發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理;
4、負責集團公司及子公司的內部控制制度審計,對內控制度的執(zhí)行情況進行跟蹤和分析,審查內控制度的有效性,并對內部控制薄弱環(huán)節(jié)提出改正建議和措施;
5、制定年度及季度風險審計計劃,并組織現(xiàn)場審計,并撰寫審計報告;
6、監(jiān)控并推進公司制度流程建設,定期進行梳理、審計,提升制度流程執(zhí)行效率;
7、組織對集團異動審計制度及流程的審計,組織人員進行異動人員的審計實施并進行監(jiān)督指導;
8、領導交辦的其它工作。
財務審計的職責7
1、遵照公司內部審計管理制度和公司管理要求,協(xié)助部門完成公司內部財務審計工作,防范企業(yè)內部風險;
2、根據(jù)內部審計管理需要,協(xié)助制定相關審計制度,促使審計工作規(guī)范化;
3、根據(jù)內部審計計劃,參與對子公司經營成果、各項財務收支、專項資金的核算和使用、財務預算、會計核算規(guī)范情況進行審計,搜集審計證據(jù)及編制審計報告,確保審計工作按時完成;
4、根據(jù)內部審計要求,指導并監(jiān)督被審計部門整改工作,確保審計整改落實到位;
5、完成部門領導安排的其他事項。
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