差旅費報銷的處理方法
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【例】12月6日,銷售部曹軍持經(jīng)部門經(jīng)理、財務(wù)主管等有關(guān)領(lǐng)導審批后的差旅費報銷單及發(fā)票,報銷公出廣州差旅費856元,沖銷上月預(yù)支款900元,余款44元繳回現(xiàn)金,開給收款收據(jù)1張。
1、原始憑證
必須給曹軍開具收款收據(jù):“收到曹軍人民幣玖佰元整¥900.00,事由:公出廣州報銷856元,退現(xiàn)金44元。”據(jù)以填制記賬憑證。這一記賬憑證的附件,雖然有8張,但只能算2張,其他6張作為原始憑證的附件處理。
2、賬務(wù)處理程序
(1)根據(jù)原始憑證編制記賬憑證(通用或收款);
借:庫存現(xiàn)金 44
管理費用——差旅費 856
貸:其他應(yīng)收款——曹軍 900
如果報銷920元,則
借:管理費用——差旅費 920
貸:其他應(yīng)收款——曹軍 900
庫存現(xiàn)金 20
非定額管理方式下,原借款全部沖掉;票是多少,費用就是多少;錢沒花完出納收回,花的超過借支的再給員工補上。
(2)審核憑證;
(3)根據(jù)審核后的記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬和明細賬(注意記賬憑證的記賬符號“√”);
(4)所有憑證登記到日記賬、明細賬、總賬后,對賬;
(5)發(fā)現(xiàn)錯誤更正;
(6)無錯或更正完畢,結(jié)賬(年結(jié))。
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差旅費報銷的處理方法
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